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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 201013
Data de emissão 01/02/2024
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 1.735,00
Valor Liquidado R$ 1.735,00
Valor Pago R$ 1.735,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS DO MOTORISTA PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.
CPF do Ordenador ***151013**
Dados do Credor
Nome do Credor ADALTO SANTOS SILVA
CPF/CNPJ ***619344**
Endereço RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 0, CENTRO, CEP:64758000
Cidade QUEIMADA NOVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS DO MOTORISTA PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 201013 Documento 00 relacionado ao Empenho 201013
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/02/2024 9 1 1.735,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
20/02/2024 1.735,00