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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1213034
Data de emissão 13/12/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Valor Empenhado R$ 1.000,00
Valor Liquidado R$ 1.000,00
Valor Pago R$ 1.000,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO TCE NA INSERCAO DA LOA, RGF E PRESTACAO DE CONTAS MENSAL NO SISTEMA DO TCE.
CPF do Ordenador ***569803**
Dados do Credor
Nome do Credor ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
CPF/CNPJ ***868550001**
Endereço RUA CORONEL ELPIDIO, 542, CENTRO, CEP:64750000
Cidade PAULISTANA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Energia Elétrica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO TCE NA INSERCAO DA LOA, RGF E PRESTACAO DE CONTAS MENSAL NO SISTEMA DO TCE.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 1213034 Documento 00 relacionado ao Empenho 1213034
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
13/12/2022 9 1 1.000,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
14/12/2022 1.000,00