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Transparência

Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1213033
Data de emissão 13/12/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TESOURARIA
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA
Valor Empenhado R$ 950,00
Valor Liquidado R$ 950,00
Valor Pago R$ 950,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE SISTEMA NO SETOR DE CONTABILIDADE NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE EMPENHOS E ALIMENTACAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL.
CPF do Ordenador ***569803**
Dados do Credor
Nome do Credor ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
CPF/CNPJ ***868550001**
Endereço RUA CORONEL ELPIDIO, 542, CENTRO, CEP:64750000
Cidade PAULISTANA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE SISTEMA NO SETOR DE CONTABILIDADE NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE EMPENHOS E ALIMENTACAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 1213033 Documento 00 relacionado ao Empenho 1213033
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
13/12/2022 9 1 950,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
14/12/2022 950,00