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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1213014
Data de emissão 13/12/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TESOURARIA
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA
Valor Empenhado R$ 590,00
Valor Liquidado R$ 590,00
Valor Pago R$ 590,00
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA.
CPF do Ordenador ***569803**
Dados do Credor
Nome do Credor ADM SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ ***688860001**
Endereço RUA DOMINGOS ANDRE ZANINI, 277, 0, BARREIROS, CEP:
Cidade SAO JOSE/SC
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 1213014 Documento 00 relacionado ao Empenho 1213014
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
13/12/2022 9 1 590,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
14/12/2022 590,00