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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1207002
Data de emissão 07/12/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Valor Empenhado R$ 2.018,75
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO ELETRICISTA, PARA REALIZAR MANUTENCAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
CPF do Ordenador ***569803**
Dados do Credor
Nome do Credor SALUTIANO COELHO DE SOUSA
CPF/CNPJ ***338683**
Endereço POVOADO DO CANTINHO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade QUEIMADA NOVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Energia Elétrica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO ELETRICISTA, PARA REALIZAR MANUTENCAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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