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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1205002
Data de emissão 05/12/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Valor Empenhado R$ 1.212,00
Valor Liquidado R$ 1.212,00
Valor Pago R$ 1.212,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES NA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA.
CPF do Ordenador ***569803**
Dados do Credor
Nome do Credor ABMARIO SILVA DA ROCHA
CPF/CNPJ ***580343**
Endereço RUA CEL. ELPIDIO, 0, CENTRO, CEP:
Cidade PAULISTANA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Energia Elétrica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES NA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 1205002 Documento 00 relacionado ao Empenho 1205002
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
05/12/2022 9 1 1.212,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
14/12/2022 1.212,00