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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1004120
Data de emissão 04/10/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Valor Empenhado R$ 1.212,00
Valor Liquidado R$ 1.212,00
Valor Pago R$ 1.212,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS.
CPF do Ordenador ***815913**
Dados do Credor
Nome do Credor ADRIANA GOMES DE SOUSA
CPF/CNPJ ***470043**
Endereço RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 580, CENTRO, CEP:64758000
Cidade QUEIMADA NOVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 1004120 Documento 00 relacionado ao Empenho 1004120
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
04/10/2022 9 1 1.212,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/10/2022 1.212,00