SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Setembro
Empenho 912009
Data de emissão 12/09/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Valor Empenhado R$ 23.583,81
Valor Liquidado R$ 23.583,81
Valor Pago R$ 23.583,81
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PATRIMONIO CONFORME ANEXO.
CPF do Ordenador ***569803**
Dados do Credor
Nome do Credor A C ANDRADE ENGENHARIA
CPF/CNPJ ***073800001**
Endereço AV TRANSBRASIL, 101, ALTO SAO PEDRO, CEP:64755000
Cidade JACOBINA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Energia Elétrica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PATRIMONIO CONFORME ANEXO.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 912009 Documento 00 relacionado ao Empenho 912009
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
12/09/2022 9 1 23.583,81
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
12/09/2022 23.583,81