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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 809009
Data de emissão 09/08/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Valor Empenhado R$ 23.825,00
Valor Liquidado R$ 23.825,00
Valor Pago R$ 23.825,00
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PATRIMONIO CONFORME ANEXO.
CPF do Ordenador ***569803**
Dados do Credor
Nome do Credor A C ANDRADE ENGENHARIA
CPF/CNPJ ***073800001**
Endereço AV TRANSBRASIL, 101, ALTO SAO PEDRO, CEP:64755000
Cidade JACOBINA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Energia Elétrica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PATRIMONIO CONFORME ANEXO.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 809009 Documento 00 relacionado ao Empenho 809009
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
09/08/2022 9 1 23.825,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
09/08/2022 23.825,00