SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
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Transparência

Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 802001
Data de emissão 02/08/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Valor Empenhado R$ 950,00
Valor Liquidado R$ 950,00
Valor Pago R$ 950,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE SISTEMA NO SETOR DE CONTABILIDADE NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE EMPENHOS E ALIMENTACAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL.
CPF do Ordenador ***569803**
Dados do Credor
Nome do Credor ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
CPF/CNPJ ***868550001**
Endereço RUA CORONEL ELPIDIO, 542, CENTRO, CEP:64750000
Cidade PAULISTANA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Energia Elétrica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE SISTEMA NO SETOR DE CONTABILIDADE NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE EMPENHOS E ALIMENTACAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 802001 Documento 00 relacionado ao Empenho 802001
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/08/2022 9 1 950,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/08/2022 950,00