SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 502011
Data de emissão 02/05/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Ação MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Valor Empenhado R$ 3.094,00
Valor Liquidado R$ 3.094,00
Valor Pago R$ 3.094,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE.
CPF do Ordenador ***151013**
Dados do Credor
Nome do Credor ADERSON COELHO AMORIM 74516450372
CPF/CNPJ ***383700001**
Endereço SITIO VEREDA DA ALEGRIA, 0, ZONA RURAL, CEP:64758000
Cidade QUEIMADA NOVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 502011 Documento 00 relacionado ao Empenho 502011
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/05/2022 9 1 3.094,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/05/2022 3.094,00