SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Abril
Empenho 426001
Data de emissão 26/04/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA
Valor Empenhado R$ 786,00
Valor Liquidado R$ 786,00
Valor Pago R$ 786,00
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBEADORES SUBMERSO.
CPF do Ordenador ***569803**
Dados do Credor
Nome do Credor ROZA RAMOS DE CARVALHO RODRIGUES 01069010367
CPF/CNPJ ***831520001**
Endereço AVENIDA TRANSNORDESTINA, 105, INDUSTRIAL, CEP:64750000
Cidade PAULISTANA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Serviços Urbanos
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBEADORES SUBMERSO.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 426001 Documento 00 relacionado ao Empenho 426001
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
26/04/2022 9 1 786,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
05/05/2022 786,00