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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 214001
Data de emissão 14/02/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Valor Empenhado R$ 5.825,00
Valor Liquidado R$ 5.825,00
Valor Pago R$ 5.825,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RECUPERACAO DE MEIO FIOS E CALCAMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, LIMPEZA NO POVOADO CANTINHO, CEMITERIO E ADUTORA SERRA DO BREJO.
CPF do Ordenador ***569803**
Dados do Credor
Nome do Credor A C ANDRADE ENGENHARIA
CPF/CNPJ ***073800001**
Endereço AV TRANSBRASIL, 101, ALTO SAO PEDRO, CEP:64755000
Cidade JACOBINA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Energia Elétrica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RECUPERACAO DE MEIO FIOS E CALCAMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, LIMPEZA NO POVOADO CANTINHO, CEMITERIO E ADUTORA SERRA DO BREJO.
Documentos
Descrição Arquivo
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
14/02/2022 9 1 5.825,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
14/02/2022 5.825,00