SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Dezembro
Empenho 1213038
Data de emissão 13/12/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Valor Empenhado R$ 14.610,95
Valor Liquidado R$ 14.610,95
Valor Pago R$ 14.610,95
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS IMOVEIS DA PREFEITURA E SECRETARIAS.
CPF do Ordenador ***569803**
Dados do Credor
Nome do Credor RONIVALDO COELHO MARCOS MEE
CPF/CNPJ ***459320001**
Endereço PRACA SANTA TERESINHA Nº 243, 0, CENTRO, CEP:
Cidade QUEIMADA NOVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Energia Elétrica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS IMOVEIS DA PREFEITURA E SECRETARIAS.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 1213038 Documento 00 relacionado ao Empenho 1213038
Documento 00 relacionado ao Empenho 1213038 Documento 00 relacionado ao Empenho 1213038
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
13/12/2022 9 1 14.610,95
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
14/12/2022 6.754,35
14/12/2022 7.856,60