| Número do Empenho | 1021001 |
| Data de emissão | 21/10/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 750,00 |
| Valor Liquidado | R$ 750,00 |
| Valor Pago | R$ 750,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***583333** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, PARA A ASSESSORA ESPECIAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A OPERACIONALIZACAO DO USO DO SEI PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, ALEM DE RESOLVER DEMANDAS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E PLANACON, NO PERIODO DE 22 A 24 DO CORRENTE MES. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SOLANGE DE SOUSA REIS |
| CPF/CNPJ | ***739633** |
| Endereço | RUA JOSE FERNANDES PORTO, 0, CENTRO, |
| Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TESOURARIA |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |