| Número do Empenho | 127002 |
| Data de emissão | 27/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.503,84 |
| Valor Liquidado | R$ 3.503,84 |
| Valor Pago | R$ 3.503,84 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***583333** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTOES E PORTAS, REALIZACAO DE SOLDAS, E MANUTENCAO EM PORTOES. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | C R DE SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***556480001** |
| Endereço | R GERALDO A DOS SANTOS, 1, BELA VISTA, 64758000 |
| Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Energia Elétrica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |