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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho603002
Data de emissão03/06/2024
Valor EmpenhadoR$ 8.509,90
Valor LiquidadoR$ 8.509,90
Valor PagoR$ 8.509,90
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***569803**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS CONFORME ANEXO.
Dados do Credor
Nome do CredorJOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVICOS GRAFICOS LT
CPF/CNPJ***492850001**
EndereçoRUA DO CAJUEIRO, 157, CENTRO, 56300000
CidadePETROLINA/PE
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoUrbanismo
SubfunçãoEnergia Elétrica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 603002 Documento 00 relacionado ao Empenho 603002
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/06/2024 9 1 8.509,90
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
003312 10/06/2024 8.509,90