| Número do Empenho | 620010 |
| Data de emissão | 20/06/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.000,00 |
| Valor Pago | R$ 1.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***480053** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA A SIPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, COM DESTINO A TERESINA-PI, NO PERIODO DE 22 A 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DAS METODOLOGIAS GUIA D EVISITACAO DOMICILIAR E CUIDADOS PARA DESENVOLVIMENTOS DAS CRIANCAS-CDC. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VALDEANE DE SOUSA SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***385443** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |