| Número do Empenho | 129002 |
| Data de emissão | 29/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 5.515,15 |
| Valor Liquidado | R$ 5.515,15 |
| Valor Pago | R$ 5.515,15 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***583333** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROLNAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, A SEC, DE TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS, A SEC. DE MEIO AMBIENTE E A SEC. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO, REFERENTE A JANEIRO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
| CPF/CNPJ | ***790360001** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Energia Elétrica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |