Número do Empenho | 603002 |
Data de emissão | 03/06/2024 |
Valor Empenhado | R$ 8.509,90 |
Valor Liquidado | R$ 8.509,90 |
Valor Pago | R$ 8.509,90 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***569803** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS CONFORME ANEXO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVICOS GRAFICOS LT |
CPF/CNPJ | ***492850001** |
Endereço | RUA DO CAJUEIRO, 157, CENTRO, 56300000 |
Cidade | PETROLINA/PE |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |