Número do Empenho | 110002 |
Data de emissão | 10/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 2.817,90 |
Valor Liquidado | R$ 2.817,90 |
Valor Pago | R$ 2.817,90 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***569803** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
CPF/CNPJ | ***555380001** |
Endereço | JOAO MOREIRA, 295, CENTRO, 64758000 |
Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TESOURARIA |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |